崗位職責:
1、負責集團內(nèi)部審計工作,監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況;
2、建立與完善公司內(nèi)控制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系;
3、負責內(nèi)部審計報告,并給予相關(guān)部門處理意見或改善建議。
任職資格:
1、本科學(xué)歷,45歲以下,會計等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上規(guī)?;緦徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有帶領(lǐng)團隊或獨立開展審計工作經(jīng)驗;
3、具有集團型企業(yè)風險管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗;
4、有集團審計項目實施經(jīng)驗,能夠從公司經(jīng)營活動中洞察出經(jīng)營管理問題并給出相應(yīng)建議;
5、具有全面的審計專業(yè)知識,掌握全面的審計工作開展流程,熟悉審計相關(guān)法律法規(guī)。