崗位內(nèi)容:
?1。制定和執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃?:要協(xié)助上級(jí)制定及優(yōu)化審計(jì)、內(nèi)控相關(guān)制度流程,嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度及規(guī)定,并按照計(jì)劃執(zhí)行相應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)工作,撰寫審計(jì)報(bào)告?。
2.編制年度審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目工作方案,并組織實(shí)施財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、債權(quán)債務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)管理及安全審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等定期審計(jì)?。
?3.按計(jì)劃執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)工作,包括供應(yīng)鏈及銷售審計(jì)、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì),并撰寫審計(jì)報(bào)告?。
4.組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見?。
4.?內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理?:協(xié)助建立和完善公司內(nèi)控制度和流程,完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。制定財(cái)務(wù)等流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等?。
5對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行?。
任職資格:
1.財(cái)會(huì)或?qū)徲?jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷?。
?2.具備3年以上內(nèi)控審計(jì)高管工作經(jīng)驗(yàn),或有大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先?。
3.制造業(yè)審計(jì)部門經(jīng)理以上工作經(jīng)驗(yàn)。