1、審核業(yè)務部傳送的所有支出單據。
2、負責公司銀行U盾制單,并且向公司負責人請款、付款。
2、負責每日收付款錄入公司系統(tǒng)。
4、負責員工日常報銷統(tǒng)計。
5、負責核對業(yè)務日出入庫單據、收付款單據、銀行余額、庫存。
6、整理收到的承兌單據。
7、負責整理所有對接財務的紙質單據。
8、負責核對銷售業(yè)務銷售單據和銷項發(fā)票、采購單據合進項發(fā)票。
9、負責統(tǒng)計好集團日報、月報表,每日和每月給領導相關業(yè)務經營統(tǒng)計報表。
10、協(xié)同業(yè)務人員整理采購銷售合同并且及時發(fā)至共享文件夾。
11、負責向統(tǒng)計局報送月報表、季報表和年報表等相關多個報表。
12、完成隨時領導、公司負責人安排的其他工作。
***本崗位因公司業(yè)務需求暫時只能單休,如不接受勿投,謝謝!