崗位職責:
1、開展財務(wù)審計、合規(guī)審計、內(nèi)部控制審計及專項審計工作,識別風險并提出改進建議;
2、編制審計報告,向管理層匯報審計結(jié)果及整改措施;
3、協(xié)調(diào)各部門及分公司,推動審計問題整改落實;
4、優(yōu)化審計流程、工具與方法,完善企業(yè)內(nèi)控體系,提出風險管理優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上審計相關(guān)經(jīng)驗(會計師事務(wù)所或企業(yè)內(nèi)部審計);
3、熟悉工業(yè)、制造業(yè)、地產(chǎn)等行業(yè)審計特點;
4、精通財務(wù)審計、內(nèi)控審計、風險管理等專業(yè)知識;
5、邏輯清晰,具備敏銳的風險洞察力和數(shù)據(jù)分析能力,優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力。