1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃,匯總相關(guān)部門(mén)的審計(jì)檢查結(jié)果,督促責(zé)任人及時(shí)整改關(guān)差;
2、參與完成相關(guān)內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目;
3、推進(jìn)內(nèi)控審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并推進(jìn)關(guān)差;
4、通過(guò)內(nèi)控體系優(yōu)化、重要流程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),發(fā)現(xiàn)并防范重大重要風(fēng)險(xiǎn);
5、其他具體以崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。