1、 根據(jù)年度內(nèi)部審計計劃,實施內(nèi)部控制、風險管理和績效審計;
2、 對公司和下屬子公司的內(nèi)部控制和管理進行審計,對經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟性、效率性和效果進行評價;
3、實施年度內(nèi)部控制和管理審計,完成年度管理和內(nèi)部控制評價報告;
4、參與對擬投資項目開展盡職調(diào)查,完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè),持有CPA、ACCA、CIA、CISA等證書者優(yōu)先;
2、具備3年以上內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理工作經(jīng)驗,能夠獨立開展內(nèi)部審計業(yè)務(wù);
3、具有較扎實的審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)知識和技能,能夠快速識別經(jīng)營和管理中的風險,并有針對性的提出改善建議;
4、有較強的審計敏感性、洞察力和邏輯推理能力,具有良好的項目組織能力、溝通與協(xié)調(diào)能力;
5、較強的報告撰寫、數(shù)據(jù)分析以及表達能力;有會計事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先。
職位福利:五險一金、績效獎金、包吃、包住、定期體檢、補充醫(yī)療保險、高溫補貼、節(jié)日福利
職位亮點:工作環(huán)境優(yōu)雅,晉升空間大