審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
工作內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)建立健全公司審計(jì)管理體系,完善審計(jì)管理制度。
2.負(fù)責(zé)組織制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)建立健全反舞弊機(jī)制,確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在舞弊行為。
5.負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作。
6.在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展監(jiān)事會(huì)工作,定期向監(jiān)事會(huì)匯報(bào)工作實(shí)施情況。
7.負(fù)責(zé)每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。