工作內容:
1、根據(jù)年度審計計劃,開展定期審計或專項審計工作;
2、做好與被審計單位的溝通協(xié)調工作,具體負責審前調查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;
3、負責所分工業(yè)務板塊審計工作底稿的編制;檢查、評價審計證據(jù)的真實、充分、有效性,審計結論的適當性;
4、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產、負債和內控管理情況,并提出適當?shù)膶徲嫿ㄗh
技能要求:
1、熟悉內部審計流程與規(guī)范;
2、有相關內部審計工作經驗,有大型企業(yè)集團內審工作經驗者優(yōu)先;
3、具有優(yōu)良的溝通、文字表達能力、邏輯分析能力和團隊協(xié)作能力;
4、中級審計師以上職稱或注冊會計師優(yōu)先,會計師事務所工作經歷優(yōu)先。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、餐補、通訊補助、節(jié)日福利