1、根據(jù)企業(yè)的需求和風險評估,制定年度和季度審計計劃,并確保與管理層進行充分溝通和確認;
2、負責組織內(nèi)部審計團隊完成各項經(jīng)濟活動的審計工作,包括財務(wù)收支、會計記錄、預(yù)算制定與執(zhí)行、對外投資、融資活動、招投標、經(jīng)濟合同、工程項目、公司資產(chǎn)和管理人員離任與任期終結(jié)等審計。保證工作質(zhì)量和進度符合要求。與相關(guān)部門協(xié)調(diào)資源和信息共享,確保審計工作順利進行;
3、主持重要審計項目的執(zhí)行,參與關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策和判斷,確保內(nèi)部審計程序符合內(nèi)部控制和法律法規(guī)要求。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析,并提出改進建議,與相關(guān)部門溝通,推動問題解決和落實;
4、根據(jù)審計結(jié)果,針對報告中所涉及的業(yè)績評價和經(jīng)營存在的等相關(guān)審計證據(jù)編寫符合規(guī)范和標準的審計報告。報告要具備邏輯性和可讀性,并能準確反應(yīng)審計結(jié)果和建議,為企業(yè)管理層提供決策依據(jù);
5、負責不斷完善和改進審計程序和方法,提升審計工作的效率和質(zhì)量。關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和新的審計要求,及時更新審計方法和流程;
6、定期組織開展內(nèi)部控制自我評價工作,評估企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性和合理性,撰寫內(nèi)部控制評價報告,提出改進建議,推動內(nèi)部控制體系的不斷完善,為外部審計提供參考依據(jù);
7、參與企業(yè)風險管理體系建設(shè),識別、評估和監(jiān)控企業(yè)面臨的各類風險,協(xié)助制定風險應(yīng)對策略,為企業(yè)的穩(wěn)健運營提供保障;
8、負責審計部門檔案的借出和查閱管理工作;對接上級公司審計部門,對日常收發(fā)文進行收集、整理、歸檔;
9、負責制訂審計相關(guān)規(guī)章制度和監(jiān)督執(zhí)行,并持續(xù)完善審計相關(guān)制度、流程、機制;
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè);
2、5年及以上經(jīng)驗,光伏行業(yè)優(yōu)先;具有CPA或中級會計職稱證書者等相關(guān)證書;
3、精通財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算業(yè)務(wù),具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;
4、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際最新審計理論和方法;
5、熟悉公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程;
6、熟悉財務(wù)管理、資本運作以及企業(yè)融資;
7、掌握審計相關(guān)知識、掌握財務(wù)管理相關(guān)知識、了解企業(yè)規(guī)范管理基本知識、了解制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本流程。