崗位內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)參與制定年度審計工作計劃和審計項目計劃,并具體實施;
2.負(fù)責(zé)制定與完善內(nèi)部審計制度體系、工作流程;
3.負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)開展財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計及各類專項審計,實施審計監(jiān)督;
4.負(fù)責(zé)制定審計實施方案,編寫審計報告與審計底稿,撰寫審計報告;
5.負(fù)責(zé)建立、更新與維護審計問題整改臺賬,并定期跟蹤審計整改進度;
6.負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)開展內(nèi)控體系有效性檢查與評價,推動內(nèi)控完善與提升;
7.負(fù)責(zé)對接配合外部審計與上級檢查,及時完成各類報告與統(tǒng)計報送;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,中共黨員優(yōu)先;
2.年齡原則上不超過40歲,具有正常履行職責(zé)的身體條件;
3.3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,具有會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4.具備中級審計師資格,注冊會計師、高級審計師人員優(yōu)先;
5.熟悉國資監(jiān)管、金融監(jiān)管政策法規(guī),熟悉審計法律法規(guī)和工作流程;
6.具備較強的公文寫作和報告撰寫能力;
7.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。