崗位職責:
1、 牽頭或參與集團工程審計、財務審計、內部控制審計、經濟責任審計及業(yè)務專項審計項目,編制審計方案,按計劃開展審計項目,完成審計報告、審計建議書等撰寫和溝通,對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行風險評估,提出整改建議,并督促整改落實;
2、 負責公司內部審計工作體系建設,推進工作體系落地執(zhí)行, 優(yōu)化內部審計流程;
3、負責制定公司內部審計、內部控制監(jiān)督評價相關規(guī)章制度,規(guī)范執(zhí)行制度要求;
4、負責內審工作檔案及相關文件整理歸檔工作;
5、配合接待上級部門內審工作檢查;
6、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程管理、財務、審計、管理類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、年齡35周歲(含)以下;
3、具有3年及以上審計工作經驗,在政府、事業(yè)單位、央企國企相關審計管理工作經歷者、擔任過審計項目負責人、具備一個完整建設項目工程審計經驗者優(yōu)先考慮;
4、對內部審計管理和運作有較深刻理解,熟練掌握計算機辦公軟件,熟悉工程造價、工程管理、財務專業(yè)者優(yōu)先考慮;
5、具備良好的文字與語言表達能力、跨部門溝通能力以及團隊協(xié)作能力,能夠通過獨立質量復核,從整體上把握內審質量風險;
6、具備較強的公文寫作能力,能夠獨立起草及審閱有關文件;
7、政治素質過硬,原則性強,為人正直,遵紀守法。
8、持有中級審計師等相關資格優(yōu)先。