職位描述:
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部控制制度及內(nèi)部審計工作體系,開展公司(含下屬分子公司)內(nèi)部審計工作,提交審計計劃、審計方案、審計報告;
2、針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改建議,提交審計報告;
3、審核編制公司月度、季度、年度合并報表,確保合并報表及時性和準確性關注報表項目異常事項,確保公司信披相關數(shù)據(jù)合規(guī);
4、全面預算管理相關工作,企業(yè)年度預算編制、匯總,預算執(zhí)行情況跟蹤;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、財務管理、會計、審計相關專業(yè),統(tǒng)招本科;
2、3年以上企業(yè)內(nèi)部審計崗位或者證券資格會計師事務所工作經(jīng)驗;
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)控管理流程及方法,擅長數(shù)據(jù)分析;
4、具備扎實的專業(yè)綜合能力、邏輯思維能力和良好的團隊協(xié)作、溝通、文字表達能力;