一、崗位描述
1. 協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、合同審計(jì)、資產(chǎn)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、管理審計(jì)等各類審計(jì)工作。
2. 負(fù)責(zé)對(duì)公司及子公司各個(gè)業(yè)務(wù)流程及公司層面內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),包括制度、流程設(shè)計(jì)的合理性、執(zhí)行的合規(guī)性;
3. 參與起草審計(jì)報(bào)告,客觀反映被審計(jì)單位或部門情況,給予公正評(píng)價(jià)并提出建設(shè)性建議和處理意見。
4. 開展內(nèi)部管理督查、專項(xiàng)督查及其他審查,協(xié)助公司風(fēng)控及合規(guī)體系的建設(shè)與完善。
5. 協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成公司內(nèi)控、費(fèi)用及經(jīng)營績效等內(nèi)部審計(jì)工作。
6. 識(shí)別業(yè)務(wù)實(shí)施全過程的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)建議并敦促整改,并定期出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
7. 對(duì)下屬子公司各類業(yè)務(wù)出具監(jiān)督報(bào)告,追蹤審計(jì)和監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
8. 監(jiān)督、檢查公司各部門及人員的行為規(guī)范及遵守規(guī)章制度的情況
9. 協(xié)助公司開展內(nèi)部反舞弊工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
10. 按照審計(jì)程序和方法,收集、鑒定審計(jì)證據(jù),對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
二、 任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷,審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2. 具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA、注冊(cè)審計(jì)師CIA資格證書者優(yōu)先,3 年以上上市公司內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),一年以上內(nèi)部審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。
3. 熟悉財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí),精通審計(jì)、熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
4. 獨(dú)立編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,能運(yùn)用工具對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并完善內(nèi)控。
5. 具備良好的溝通表達(dá)、分析、壓力承受、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析能力,較強(qiáng)的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
6. 28 - 40 歲以內(nèi)。