崗位描述:
1、財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)專業(yè)畢業(yè),有專業(yè)資格證書優(yōu)先;從事審計(jì)工作3年以上,有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)深交所關(guān)于《中小板上市公司內(nèi)部審計(jì)指引》以及中國內(nèi)審協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及公司《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定,獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作;
3、擬定年度審計(jì)計(jì)劃、方案并組織實(shí)施,以及內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察規(guī)章制度的建設(shè)與完善;
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的各內(nèi)控環(huán)節(jié),規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,并對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),改善公司內(nèi)控環(huán)境,確保公司資產(chǎn)安全;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,通過內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部管控工作,識(shí)別公司內(nèi)部管理漏洞及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并完成各內(nèi)控流程和風(fēng)險(xiǎn)防范的整改跟蹤、落實(shí)及反饋工作;
6、編制審計(jì)報(bào)告,披露出現(xiàn)的問題,并提出改進(jìn)意見和決策依據(jù);根據(jù)審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,提升內(nèi)控水平,改善營運(yùn)效率,從而促戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。
職位福利:五險(xiǎn)一金、包吃、包住、帶薪年假、定期體檢、員工旅游