崗位職責(zé):
1、制定年度審計工作計劃并組織年度審計工作計劃實施;
2、開展內(nèi)部審計工作,包括但不限于經(jīng)濟合同、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理等經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計;
3、對集團內(nèi)下屬子公司經(jīng)營情況的真實性、合規(guī)性進行審計。
4、結(jié)合公司業(yè)務(wù)情況識別內(nèi)控缺陷,提出改進和優(yōu)化公司內(nèi)控制度和流程的建議;
5、負責(zé)跟進后續(xù)審計整改工作,完成審計工作的閉環(huán);
6、負責(zé)審計檔案的裝訂歸檔工作
任職資格:
1、精通企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)知識,熟悉國家相關(guān)政策法規(guī);
2、具有5年以上會計師事務(wù)所或大型企業(yè)內(nèi)審工作經(jīng)驗,熟練掌握財務(wù)審計、內(nèi)控審計內(nèi)容、程序和方法;
3、具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)、團隊合作、分析判斷能力,具有敏銳的洞察力;
4、具有CIA、CPA或會計、審計、經(jīng)濟類中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者優(yōu)先;
5、具有豐臺區(qū)集體經(jīng)濟組織審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先。