崗位職責:
1、基于內(nèi)部審計計劃,獨立完成審計工作,推動公司制度、流程的完善;
2、負責銷售、生產(chǎn)、采購等業(yè)務(wù)梳理,識別、評估、測試關(guān)鍵控制點的有效性;
3、獨立實施審計工作,包括常規(guī)審計、內(nèi)控審計、專項審計、離任審計等,匯總階段性審計成果,起草審計報告,及時發(fā)現(xiàn)并督促整改審計問題;
4、參與完善公司內(nèi)部控制體系建立完善;
5、參與重大事項/經(jīng)濟合同的過程管理,包括招投標、盡調(diào)、新業(yè)務(wù)/場景的風險評估工作;
6、臨時安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上,審計、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、5年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、審計專業(yè)知識、財務(wù)管理知識、內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)與政策等;
4、跨部門溝通協(xié)調(diào)能力、團隊意識,熟悉各類辦公軟件和工具。